為從源頭上有效防范和杜絕私設“小金庫”問題的發生,9月21日至22日,我院監察室牽頭,聯合審計科、財務科、經管辦等多個科室組成“小金庫”專項檢查小組,結合“清廉醫院”建設工作,對部分科室開展禁止設立“賬外賬”“小金庫”監督檢查工作。
本次檢查主要針對各科室、個人有無私自收費情況,醫院醫療服務價格管理制度執行情況,職工工資、獎勵性績效工資、福利發放等進行了認真細致地督導檢查。根據“小金庫”專項檢查工作實施方案,監督檢查以各科室自查自糾及檢查小組實地檢查相結合,不走過場,堅持“三不放過”:即群眾舉報問題不查清不放過,突出問題不解決不放過,違規違紀問題處理不到位不放過。經查,全院各科室在工作中都能嚴格按照醫院財務管理制度和收費標準執行,未發現私設“賬外賬”“小金庫”等問題。
此外,專項檢查小組以本次檢查為契機,還對財務科、門診及住院收費室備用金進行核查,確保了財務人員無挪用公款、白條抵庫現象的發生。
通過監督檢查,進一步嚴肅了醫院財經紀律,明確了相關責任,強化了廣大職工遵紀守法和廉潔從業意識,確保各項收入入賬,各項資金合理使用。下一步,我院將以清廉醫院建設為目標,進一步健全完善靠制度管權、管事、管人的長效機制,常態化開展監督檢查,持續鞏固和深化專項治理成果。
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